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企業(yè)委托其他單位運送一批貨物,取得的是對方代開的《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》,按7%扣除率計算的進(jìn)項稅額應(yīng)如何填寫申報表?
發(fā)布日期:2014-5-10
答:應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第2欄內(nèi)。
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我單位是營改增納試點稅人,原在地稅可以享受差額納稅,按規(guī)定,現(xiàn)在國稅申報的時候也可以享受差額納稅,企業(yè)按差額納稅申報時需要備案嗎?需要什么材料?
【下一篇】
公司是信息咨詢有限責(zé)任公司,但在國稅報到時,核定的稅種中有一項是文化事業(yè)建設(shè)費,公司不是廣告公司,但在營業(yè)執(zhí)照上有廣告發(fā)布這項,是否就應(yīng)該交文化事業(yè)建設(shè)費?如果交的話,是按收入與成本的差額繳納,還是按收入的全額繳納?
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